Provvedimenti dirigenti amministrativi

Provvedimento
Settore 4 - Servizi Tecnici
n. 148 del 18/04/2024 reg.gen. 402 del 18/04/2024
Liquidazione per il servizio di noleggio di un sollevatore manitou con cestello e di una piattaforma aerea con cestello alla Ditta Edil Somar s.r.l.s. di Taormina Rosalia con sede in Via P. Mattarella n.21 in Lampedusa (AG).
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Spesa prevista: 2.226,50€
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Settore 4 - Servizi Tecnici
n. 147 del 18/04/2024 reg.gen. 401 del 18/04/2024
Determina di liquidazione 2° Acconto all'Avv. Francesco Buscaglia, con Studio Legale in via Artemide, 1 in Agrigento. Conferimento incarico legale - Autorizzazione alla proposizione di ricorso innanzi al TAR Palermo avverso il Decreto n. 547/GAB del 22.6.2023 della Regione Siciliana di Nomina di Commissario ad acta presso il Comune di Lampedusa e Linosa per il pagamento dell acqua dissalata relativa al periodo 2018-2022 prodotta dagli impianti di dissalazione ubicati sul territorio comunale e gestiti per conto della Regione Siciliana dall ATI Sofip S.p.A - Acciona Agua S.A. - Protecno S.r.l.
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Spesa prevista: 2.000,00€
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Settore 4 - Servizi Tecnici
n. 146 del 18/04/2024 reg.gen. 400 del 18/04/2024
Determina di liquidazione 2° ACCONTO all'Avv. Francesco Buscaglia, con Studio Legale in via Artemide, 1 in Agrigento. Conferimento incarico legale costituzione nel giudizio innanzi al Corte di Appello di Palermo avverso l'atto di Appello promosso dalle ditte SOFIP S.p.A. - Acciona AGUA S.A.U. e Protecno s.r.l., avverso alla sentenza n. 4017/2022, resa dal Tribunale di Palermo, Sezione V^ Civile, nel procedimento iscritto al n. di R.G. 18817 del 2018.
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Spesa prevista: 2.000,00€
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Settore 4 - Servizi Tecnici
n. 145 del 18/04/2024 reg.gen. 399 del 18/04/2024
Liquidazione rimborso spese dal 25.03.2024 al 29.03.2024 al Dott. Pietro Pinto. Incarico di supporto alla contabilità e al rendiconto nell'ambito del progetto "LAMPEDUSA CITTA SIMBOLO DEUROPA
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Spesa prevista: 755,85€
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Settore 4 - Servizi Tecnici
n. 144 del 18/04/2024 reg.gen. 398 del 18/04/2024
Determina di Liquidazione FPA 2.24 del 04.03.2024 dell'Ing. Alberto La Carrubba, per il conferimento di incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo (Tecnici) - Competenze tecniche inerente il Contratto PNRR (collaborazione per supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione). Periodo dal 22.10.2023 al 31.12.2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.612,80€
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Settore 4 - Servizi Tecnici
n. 143 del 18/04/2024 reg.gen. 397 del 18/04/2024
PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. TERZA LINEA DI INTERVENTO . Liquidazione fattura n.ro 353 del 07.09.2023. per la fornitura, il trasporto e la posa in opera delle attrezzature previste nel progetto: "Progetto per l'acquisizione, il trasporto e linstallazione di attrezzature cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero. SALDO Ditta TIEGI S.R.L -Toffoli Giochi" con sede in Via Benedetto Croce, 7 31058, Susegana (Tv) P.I.: 05008620261. CUP: H55B23000070006
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 31.053,46€
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Settore 4 - Servizi Tecnici
n. 142 del 18/04/2024 reg.gen. 396 del 18/04/2024
Determina a contrarre, per l'appalto del servizio di pulizia dei locali comunali, mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da effettuarsi sulla piattaforma telematica appalti e contratti.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 37.943,76€
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Settore 1 - Affari Generali
n. 97 del 18/04/2024 reg.gen. 405 del 18/04/2024
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267-2000 - Settore I
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Spesa prevista: 0,00€
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Settore 1 - Affari Generali
n. 96 del 17/04/2024 reg.gen. 392 del 17/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 1010241500002783 DEL 31.03.2024 ALLA DITTA ARUBA PEC SPA.
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Spesa prevista: 122,00€
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Settore 1 - Affari Generali
n. 95 del 17/04/2024 reg.gen. 391 del 17/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 28_24 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA - RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024
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Spesa prevista: 8.639,46€
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